浙江特殊教育职业学院办公室关于开展2021-2022年继续教育学院培训业务及2022年资产管理专项审计的通知
校内相关部门:
根据学校2023年度审计工作计划要求,定于自2023年10月25日起,对2021-2022年继续教育学院培训业务、2022年资产管理情况进行就地审计。
本次审计委托浙江恒惠会计师事务所协助开展。为顺利开展审计工作,请相关部门予以积极配合,并于审计前根据审计资料清单(见附件)准备好相关审计资料以备审计调取。
附件:审计资料清单
浙江特殊教育职业学院办公室
2023年10月20日
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